問題已解決
我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),前期收款做的都是預收賬款,現(xiàn)在竣工交付了,開具了全款發(fā)票,開的是普票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,稅金怎么做,分錄怎么做,



你好,,你開了發(fā)票借。預收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
2024 09/27 09:05

84785030 

2024 09/27 09:06
我們之前沒有做庫存商品,之前都是:借銀行存款,貸預收賬款的,就是不知道現(xiàn)在這個成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 

2024 09/27 09:07
你好,你之前開發(fā)的時候支付的費用計入到什么客戶的?

宋生老師 

2024 09/27 09:08
你好,你之前開發(fā)的時候支付的費用計入到什么科目的?

84785030 

2024 09/27 09:10
支付給下面班組和承建商的都是直接記到開發(fā)成本和間接開發(fā)成本

宋生老師 

2024 09/27 09:23
你好,你這個開發(fā)成本要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。

84785030 

2024 09/27 09:34
結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,按照什么比例來轉(zhuǎn)呢,之前都沒有做過,現(xiàn)在是要按照我們交付的比例來轉(zhuǎn)嗎

宋生老師 

2024 09/27 09:35
你好,你的房地產(chǎn)開發(fā)已經(jīng)開發(fā)完沒有?

84785030 

2024 09/27 10:29
還沒有,目前是先交付一批

宋生老師 

2024 09/27 10:33
你好你交付了多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少就可以了。
