問題已解決
現在是九月份,我是銷售方,購買方要求將3月份開的兩萬塊錢的專票沖紅,還需要做進項稅額轉出嗎?



您好,你是銷售方,你紅沖后沖減銷項稅額。
2024 09/26 15:29

84784963 

2024 09/26 15:30
具體需要怎么做

84784963 

2024 09/26 15:31
10月份報稅時,具體需要怎么做

小愛老師 

2024 09/26 15:31
您好,你紅沖了重新再開嗎?重新開的和紅沖的金額一樣不?

84784963 

2024 09/26 15:32
不重新開了,沒有一樣的金額

小愛老師 

2024 09/26 15:35
您好,那你要符合紅沖的條件,比如開票有誤、發生退貨等

84784963 

2024 09/26 15:36
發生退貨了

84784963 

2024 09/26 15:36
我就想知道我直接紅沖就行嗎?

84784963 

2024 09/26 15:36
不用做其他的了嗎?

小愛老師 

2024 09/26 15:38
您好,紅沖后:
借:應收賬款(紅字)
貸:主營業務收入(紅字)
貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額抵減)(紅字)
借:庫存商品
貸:主營業務成本

84784963 

2024 09/26 16:23
我的意思是,紅沖之后,跟我后期報稅沒啥影響吧,我后期報稅還是正常報稅就行嗎?

84784963 

2024 09/26 16:23
不用做類似于進項稅額轉出這種吧

小愛老師 

2024 09/26 17:16
您好,正常報稅,你銷售方不用進項轉出
