問題已解決
請問我們3月收的普票在4月被銷售方沖紅,4月重新開專票給我們,如何做賬呢?



三月份收到的,當時怎么做的?
2023 05/06 17:24

84784984 

2023 05/06 17:30
借:管理費用
貸:銀行存款
4月是不是做同樣的負數分錄

郭老師 

2023 05/06 17:32
對的,是的,是這么做的。你把這個銀行存款改成其他應付款。因為這個錢沒有退回來,借其他應付款,借管理費用負數

84784984 

2023 05/06 17:39
收到的4月重新開具的票怎么做呢?

郭老師 

2023 05/06 17:40
借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項,貸其他應付款。
