問題已解決
計提工資10000,個稅1000,實際發給員工9100元,100元的個稅由公司承擔, 計提的時候 借:管理費用10000 貸:應付職工薪酬9000 應交稅費1000 支付稅款1000元,支付稅款和發放工資的賬要怎么做



您好,分錄不對
借:管理費用10000 貸:應付職工薪酬10000
借:應付職工薪酬10000 營業外支出 100 貸:銀行 9100 應交稅費-代扣代繳個稅 1000
借:應交稅費-代扣代繳個稅 1000 貸:銀行 1000
營業外支出 這是不能稅前扣除的,年度匯繳時要納稅調增
2024 09/25 19:03
