問題已解決
老師你好,比如計提員工工資時的應發工資1000元,借:管理費用1000 貸:應付職工薪酬1000元,發工資時 借:應付職工薪酬1000 貸:其他應收款社保200 銀行存款800,但是有個稅100元沒有從實際發放工資800里面扣,公司承擔這100元該怎么做賬呢?麻煩老師寫一下具體分錄



你好,如果是公司承擔的話,借,營業外支出貸,銀行存款。
2023 03/29 11:49

84785025 

2023 03/29 11:57
那這個公司承擔的個稅計提時要把應付職工薪酬增加100元 貸:應交稅費 個稅?

東老師 

2023 03/29 11:57
不需要這么做,直接記入營業外支出就可以。

84785025 

2023 03/29 11:59
老師你好,你的意思是個稅100元也不用計提,到下月直接做? 借:營業外支出 貸:銀行存款就行了嗎?

東老師 

2023 03/29 12:00
對,沒錯兒,就是這個意思。
