問題已解決
老師,之前做的暫估入庫,現在收到發票了再怎么做賬務處理



暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
2024 09/19 16:28

84785029 

2024 09/19 16:31
這中間的出庫怎么處理呀老師

家權老師 

2024 09/19 16:32
正常的領用,跟暫估無關
