問題已解決
老師 之前做的暫估入庫,并在月末領用,跨月收到發票后,是先沖紅暫估,還是先做正數收到發票的分錄?可以寫一下賬務處理么?



yeah先紅沖之前的,然后再按發票重新做。
2024 10/11 15:44

84785006 

2024 10/11 15:45
可是,老師,我暫估之后,本月就領用了。下月先沖紅的話,原材料不就是負數了么?

宋生老師 

2024 10/11 15:47
你沖紅了,然后又做了,就沒問題了呀。

84785006 

2024 10/11 15:47
嗯嗯是的 那這樣的話也還是先沖紅是吧

宋生老師 

2024 10/11 15:49
你好,對,就是這樣的。
