問題已解決
老師,你好,上個月有張專票已經抵扣了,對方又說這張發票開錯了,他們將這張發票紅沖了,我現在該怎么做呢?



同學你好
那你收到這張發票做賬了嗎
2024 09/12 10:06

84784971 

2024 09/12 10:08
做了,都已經抵扣了

樸老師 

2024 09/12 10:09
同學你好
那他還給你開藍字發票嗎

84784971 

2024 09/12 10:09
6月份對方開進來的,我7月份做賬抵扣的,8月份對方說開錯了,紅沖了

樸老師 

2024 09/12 10:11
同學你好
那你就得紅沖了哦

84784971 

2024 09/12 10:12
他給我再不開藍字發票了

84784971 

2024 09/12 10:12
紅沖了啊,現在已經抵扣申報的稅怎么辦?報稅怎么做啊

樸老師 

2024 09/12 10:12
同學你好
那你得紅沖了哦

84784971 

2024 09/12 10:16
老師,提問的問題怎么敷衍了事,不好好回答呢,浪費我的次數,這個老師真是太敷衍了

樸老師 

2024 09/12 10:19
同學你好
這個就是原分錄負數紅沖的
報的稅只能轉出然后交稅了
后面的第二次追問在我上面回答的時候沒有顯示出來

84784971 

2024 09/12 10:20
那我已經抵扣的進項稅額報稅的時候怎么弄?這個我沒懂

樸老師 

2024 09/12 10:20
這個就是附表二進項轉出
然后交稅
