問題已解決
你好,一般納稅人企業,7月已認證進項發票,因發票填寫錯誤,八月對方把發票紅沖了,給了我們負數發票,我這邊申報增值稅報表的時候,進項負數需要填到哪個表?



你好!進項負數填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》第23a欄。如有疑問,可咨詢當地稅務局。
2024 09/06 14:32

84784981 

2024 09/06 14:48
如果對方8月份開了負數后,又重新開具了一張金額一樣的正數,我這邊增值稅報表怎么填?

小智老師 

2024 09/06 14:49
如果對方重開正數發票,你只需在申報表中填寫正數發票的金額,抵消之前的負數。具體填入哪欄,參照稅務局指引操作。
