問題已解決
老師,請問現(xiàn)在開負數(shù)發(fā)票還需要把負數(shù)發(fā)票給客戶嗎?現(xiàn)在負數(shù)發(fā)票不用勾選了,直接在增值稅申報表填寫為進項轉出了?


1、已經認證的,需要;
2、不需要勾選,系統(tǒng)會自動導入到附表二中
2024 02/04 15:19

84785021 

2024 02/04 15:20
那做賬任然做負數(shù)憑證,還是進項做成進項轉出?
Deerlet老師 

2024 02/04 15:21
增值稅做進項轉出

84785021 

2024 02/04 15:23
老師,那進項轉出做進項貸方正數(shù)還是記到借方用負數(shù)表示?
Deerlet老師 

2024 02/04 15:25
借:應交稅費-增值稅-進項轉出 10
借:應交稅費-增值稅-進項稅額 -10

84785021 

2024 02/04 15:27
老師,負數(shù)發(fā)票是別人給我們開的
Deerlet老師 

2024 02/04 15:28
是呀,你們開紅字發(fā)票信息表。
因為已經認證的,你們需要拿到負數(shù)發(fā)票
然后做上面的會計分錄

84785021 

2024 02/04 15:30
老師,是不是應這樣寫,才對?
Deerlet老師 

2024 02/04 15:35
借:原始材料(紅字)
應交的稅費——應交的增值稅(進項稅額)(紅字)
貸:應付的賬款(紅字)
Deerlet老師 

2024 02/04 15:35
按照我寫會計分錄即可

84785021 

2024 02/04 15:37
老師,關鍵是這個負數(shù)的進項稅,現(xiàn)在不需要勾選,在填增值稅申報表就填到進項稅轉出,是不是不過負數(shù)進項稅分錄,直接就做進項轉出?
Deerlet老師 

2024 02/04 15:39
嗯嗯,不需要做進項轉出,進項轉出是屬于正常開來的票不能抵扣的,入開來專票做職工福利費。
不要擔心,沒關系的
