問題已解決
老師,如果收到專票的負數發票該如何做賬



您好,把前面的分錄做負數分錄就可以
2024 09/03 14:54

84785028 

2024 09/03 14:59
之前的進項稅已經被抵扣了,也是直接做負數分錄嗎?不需要進項稅額轉出嗎?

劉艷紅老師 

2024 09/03 15:00
這個做進項轉出就可以了

84785028 

2024 09/03 15:26
老師,這個分錄具體怎么做呢

劉艷紅老師 

2024 09/03 15:28
借:主營業務成本
貸:銀行存款
應交稅費-進項轉出
