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返利沖減成本 分錄如何做分錄,請老師寫的詳細點



你好!這個借其他應收款,貸主營業務成本。或者貸庫存商品
2024 08/30 09:25

84784973 

2024 08/30 09:26
這前提返利部分是必須要開票嗎?

宋生老師 

2024 08/30 09:28
你好!是的,這種是要紅字發票

84784973 

2024 08/30 09:34
當收到返利時候 借:銀行存款,貸:其他應收款, 返利沖減 借:其他應收款,貸:主營業務成本, 是這樣嗎?那如果廠里給的返利不是現金,借寫什么呢?(是廠里給經銷商設置的一個系統,上面數字就是供經銷商抵成本的)?

宋生老師 

2024 08/30 09:35
你好!是的,
如果直接抵成本,怎么抵,抵下次貨款嗎

84784973 

2024 08/30 09:39
嗯 當月返你 可以抵下次,是這樣:廠里給一個經銷商系統,咱們現金也可以打到這個系統,返利也都在這系統,你要結算產品時候,全部現金結算就給你開全額票,若是有返利結算+現金結算,票面金額只體現現金,但返利不體現。

宋生老師 

2024 08/30 09:40
你好!其實這個東西的關鍵是發票怎么開。
比如你現在買10件,100元一件,你付了錢
然后返利10%,下次買10件花90元就好了,那下次開票開多少?90嗎

84784973 

2024 08/30 09:47
我一直覺得這個關鍵是返利怎么用,我們汽貿,因為廠里給你的返利很多形式,只有涉及到獎勵都會返給你也不是具體哪一臺車,比如這次結算多達標了 給你返利,賣車買的多給你返利,所有獎勵都是只能抵車款。后續廠里就看你怎么使用返利,你只要到廠里結算用返利,他就不開票,比如這臺車10萬,你要是用現金8萬,2萬返利,票面金額就8 萬。你要是10萬全現金,那對方就不給你開票10,要全返利就不開。發票開都取決于我返利使用不是嗎

宋生老師 

2024 08/30 09:48
你好!是的,你返利使用確實是影響,但是入賬,是看你實際怎么用的,然后再看發票
入賬是看發票,不管你前面的操作

84784973 

2024 08/30 09:50
廠里現在也不開負數的, 老師您說,就這返到系統里沖減成本,這分錄我怎么做呢。也不是現金 也不是銀行存款 就一個系統

宋生老師 

2024 08/30 09:51
你好!你在表格登記,賬上,按實際發票的金額入賬
最終不管你采取了什么方式,都是會體現在開票上的

84784973 

2024 08/30 09:53
意思我沒有票就不入這個 返利沖減成本嗎

宋生老師 

2024 08/30 09:53
你好!是的。按你的說法,不需要單獨做返利的分錄
因為返利最終就是直接在發票減去了
也不會給你開紅字

84784973 

2024 08/30 09:57
發票不體現 不入賬 這稅務老師會不會覺得我漏稅了。10采購,賣客戶11萬,(2萬返利+8萬現金,那我做8萬的現金采購發票 和我賣出11萬機動車,賬面不是顯示我賺了3萬嗎? 在加上廠里給的返利 2萬 我豈不是5萬啊 但實際不是的啊。

宋生老師 

2024 08/30 09:58
你好!不會啊。你2萬返利不是已經因為這次只付出8萬已經計入過了嗎

84784973 

2024 08/30 10:02
采購商給我開8萬,2萬返利不開,若是按票來,不就是入8萬嗎 2萬返利入哪了我怎么繞進去了

宋生老師 

2024 08/30 10:05
你好!是的。本來10萬,減了2萬,你只需要付8萬,對方開了8萬

84784973 

2024 08/30 10:10
2萬我就算入賬了? 采購8萬,賣11萬,我就得按照差額交稅。 我一直以為2萬是因為我賣出去11萬 含在這里了,因為11萬是市場價,賣出去,只是我自己用返利2萬,最終還得按照市場價賣 所以入了2萬。不知是不是

宋生老師 

2024 08/30 10:14
你好!你不用入這個2萬了。是你本來利潤1萬現在利潤3萬,2萬在這個里面了
