問題已解決
款先付了3萬,發票下個月到,分錄怎么做?



根據發票來做的
借預付賬款貸銀行存款
下個月
成本費用貸預付賬款
2024 08/27 19:38

84784985 

2024 08/27 19:41
發票到了沖平了,又過了2個月發票到了5萬,付款未付分錄怎么做?

郭老師 

2024 08/27 19:43
借一個企業的嗎?如果是的話,借成本費用,貸預付賬款。

84784985 

2024 08/27 19:44
同一個單位的,同一個單位可以既設應付帳款又設預付賬款嗎

郭老師 

2024 08/27 19:47
最好不要這么做的,你用一個往來科目,就是用一個。

84784985 

2024 08/27 19:50
如果A公司設了應付賬款,然后付了10萬,發票要過2個月才能到,分錄怎么做?

郭老師 

2024 08/27 19:53
借應付帳款
貸銀行存款10
借成本
貸應付帳款

84784985 

2024 08/27 19:55
這樣應付不是負數了?負數沒有關系嗎?

郭老師 

2024 08/27 19:56
沒有關系的
可以的
