問題已解決
個體工商戶,本月(計提費用)借銷售費用 10000 貸其他應付款_法人名字10000 次月提供差旅費的票,我就可以沖掉 借其他應付款-法人名字10000 貸銀行存款-公戶10000 ,這樣對的吧?



暫估和發票一樣可以的,可以這么做的。
2024 08/16 08:36

84784962 

2024 08/16 09:23
那如果不一致怎么處理呢?

郭老師 

2024 08/16 09:24
不一致,需要紅沖之前的借其他應付款
貸銷售費用,
然后再做發票的借銷售費用,貸其他應付款,借其他應付款,貸銀行存款。

84784962 

2024 08/16 09:32
好的,老師,沒有沖完的部分金額咋辦???

郭老師 

2024 08/16 09:34
你好,沒充完的那一部分是什么原因?

84784962 

2024 08/16 09:36
我現在只是計提了,發票還沒到,我現在想著會不會票不夠沖

郭老師 

2024 08/16 09:39
發生了再說吧,你現在都沒有發生,你就在考慮著成不了怎么辦。發票到了多少,紅沖多少,沒有到的繼續暫估著。如果多暫估了,也得紅沖。
