問題已解決
老師,你好!我們公司有些事會員卡充值消費。比如充值10000贈送1000.確認收入的時候我是按10000確認含稅收入,申報增值稅,贈送的部分不用繳納增值稅吧



同學您好:贈送的部分是視同銷售的,但可以把總價11000與折扣的1000開在同一張發票上,這樣按折舊后的金額10000交增值稅。
2024 08/09 12:53

84785014 

2024 08/09 12:54
開發票他們都是按實際充值的金額開的,開票只開10000,

84785014 

2024 08/09 12:55
但也有部分我們是申報不開票收入,因為有些個人不需要發票

歲月靜好老師 

2024 08/09 12:55
同學您好,如果你現在這樣開,開發票的10000要確認交稅,另外的1000要視同銷售納稅,所以把兩個開在一張發票上,才能實現只以10000交稅的目的。

84785014 

2024 08/09 13:04
這個是前臺收銀開票,我也是剛到公司,所以有這個疑惑

84785014 

2024 08/09 13:06
老師,我們這個都是含稅價,那就算這個贈送需要交稅,我只要脫稅就可以了是嗎?

歲月靜好老師 

2024 08/09 13:08
同學您好:這個發票如果能追回重開,可以重開。另外您說的脫稅是什么意思?

84785014 

2024 08/09 13:13
就是我接手是7月底,我看他們確認收入都是按價稅合計來確認的,我們不是要交稅嘛,那我應該把含稅收入的稅額分離出來是吧

84785014 

2024 08/09 13:13
因為開票的只有差不多一半的金額

歲月靜好老師 

2024 08/09 13:15
同學您好,對的,確認收入的時候,要價稅分離的。例如收款10000,稅率13%,收入確認金額=10000/1.13=8849.56,增值稅=10000/1.13*0.13=1150.44。以這些數據確認核算,不能以含稅金額確認收入。
很高興為您解答。祝工作順利。

84785014 

2024 08/09 13:45
老師,忘記說了,我們是餐飲行業,這個贈送也要視同銷售嗎?

84785014 

2024 08/09 13:45
系統里也能查到單筆消費本金多少,贈送多少

歲月靜好老師 

2024 08/09 13:59
同學,您好:餐飲行業也一樣,贈送視同銷售,可以把贈送解釋為打折?;蛘呦到y里能把贈送直接改成折扣更好些。這個問題一般不在。業務實質更重要,實際做成折扣就沒問題了。
