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老師 公司7月底才開通員工社保,還沒有給員工繳納社保。那是不是7月底就要計提社保費用啊?應該怎么寫憑證。有倆個新員工的6月份的工資每月1萬左右是不是要交個稅,要計提嗎?應該怎么寫憑證



您好,1.我們要交7月社保就要計提,如果從8月開始交社保就從8月計提
2.工資按權責發生制在當月計提的,所有員工不管有沒有達到交個稅標準,都要申報工資收入個稅哦,不申報個稅的工資費用是不能稅前扣除的
一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。)
1、計提工資
借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應發工資-個稅系統申報數據)
貸:應付職工薪酬——工資
2、計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金
貸:應付職工薪酬——社保(單位)
二、發放工資時
1、發放工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款-社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
銀行存款
2、上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款-社保(個人部分)
貸:銀行存款
3、上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2024 08/09 07:34

84784972 

2024 08/09 07:42
那不知到金額應該怎么寫 那江蘇這邊公司最低給員工出多少錢啊

廖君老師 

2024 08/09 07:45
您好,江蘇社保最低基數4494元
除了有銷售提成的業務員和車間工人的工資,其他人的工資是相對穩定的,我們可以讓負責算工資的人事,給我們一個暫估數,實際工資表出來后沖回原來暫估分錄,再按實際工資表做分錄

84784972 

2024 08/09 07:47
那每個人算900元行嗎

84784972 

2024 08/09 07:48
應交稅費要計提嗎

廖君老師 

2024 08/09 07:49
您好,您說社保么,我看一下是1166.19

84784972 

2024 08/09 07:55
那應交的增值稅要計提嗎

廖君老師 

2024 08/09 07:56
您好,增值稅又不影響利潤表,沒有計提的說法哦

84784972 

2024 08/09 07:56
后面的這個要寫憑證嗎 應該怎么寫

廖君老師 

2024 08/09 07:58
您好,附加稅,印花稅要計提的,增值稅每月末就是一個分錄
月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到? 應交稅費——未交增值稅,用? 應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉,?
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)? 貸:應交稅費——未交增值稅? ?,
看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄??

84784972 

2024 08/09 07:59
6月份的進項專票 有部分7月底才拿到

廖君老師 

2024 08/09 07:59
您好,沒有拿?到發票,我們就不要入賬的
