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把庫存商品贈送給醫院了?分錄怎么做呢



你好,把庫存商品贈送給醫院了,分錄是
借:營業外支出,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2024 08/06 16:41

84785045 

2024 08/06 16:57
那我想問一下、我申報增值稅的時候、肯定要把這部分銷項稅報進去、那我要進入到無票收入么? ? 要不然我怎么申報這部分銷項稅啊?

鄒老師 

2024 08/06 16:58
你好,這個是直接做增值稅申報,而不是無票收入。因為這個過程沒有收入

84785045 

2024 08/06 17:01
你的意思是說、我的增值稅申報表:收入是我正常的開發票對應的收入、銷項稅是開發票的稅+這部分贈送的稅(那我這部分的銷項稅應該調到增值稅申報表的什么位置)

鄒老師 

2024 08/06 19:23
你好,這部分的銷項稅額,就是在增值稅申報表的銷項稅額欄次,但是這個不是正常收入的銷項稅額

84785045 

2024 08/07 07:49
老師、那我水利就按照開發票的收入申報、企業所得稅年報也按照開發票的收入申報、增值稅申報表也按照開發票的收入、就只有銷項稅按照合計申報對吧?

84785045 

2024 08/07 08:15
老師、我能問一下、我小規模納稅人申報增值稅申報表的時候、我不知道怎么把這個銷項稅填寫進去、問了12366、告訴我得填到第1欄次、那不就是增加我的收入了么?

鄒老師 

2024 08/07 08:54
你好
增值稅申報,所得稅申報,水利基金是這樣申報的
這個不是收入,是贈送商品啊

84785045 

2024 08/07 09:05
增值稅申報表:收入怎么申報?(按照開發票金額+贈送的、還是只是開發票的金額)銷項稅怎么申報?? ??
企業所得稅收入怎么申報?? ?(按照開發票金額+贈送的、還是只是開發票的金額)
水利怎么申報?(按照開發票金額+贈送的、還是只是開發票的金額)

鄒老師 

2024 08/07 09:07
你好
增值稅:根據正常的收入和贈送的一起申報增值稅
所得稅:收入填寫正常發票的收入,不包括贈送的部分
水利基金:收入填寫正常發票的收入,不包括贈送的部分

84785045 

2024 08/07 09:10
現在這樣申報完成、增值稅與水利比對異常、專管員讓更改申報表?我們應該怎么做

鄒老師 

2024 08/07 09:12
你好,這種情況有差異是正常的,不需要更改啊?
