問題已解決
我們之前的會計是比如5月份借管理費用,貸應付職工薪酬,然后六月份把五月份計提工資的憑證沖紅,然后六月份再計提工資,發放工資,然后計提六月份的工資,然后下個月計提工資前再把上個月計提的工資先沖紅,這個是什么原因呢?可以這樣處理嗎?



你看下他5月份計提的和6月份發下去的工資是不是不一樣?他應該是計提的5月份的有問題,然后紅沖再重新計提。
2024 07/27 22:35

84784973 

2024 07/27 22:39
可是她每個月都這樣做,那就很奇怪啦

84784973 

2024 07/27 22:41
老師,我們如果發現上個月的憑證做錯了,我們想改,那我們應該摘要寫什么呀?

郭老師 

2024 07/28 07:04
兩種方法一種全部紅沖重新做
還有一種就是沖差額
