問題已解決
2023年誤繳多繳的增值稅退回的,會計分錄怎么做?



您好,借:銀行 貸:應交稅費-未交增值稅
2024 07/19 20:50

84784987 

2024 07/19 20:55
不是計入營業外收入嗎?

廖君老師 

2024 07/19 21:09
您好,誤繳多繳的話我們的??應交稅費-未交增值稅有余額的,現在這個分錄才把余額沖平了嘛

84784987 

2024 07/19 21:12
我應交稅費-未交增值稅沒有余額

廖君老師 

2024 07/19 21:15
哦哦,那咱也不要入營業外收入,這個科目也是要交增值 稅的,直接沖減 管理費用-辦公費(選這個科目的原因是因為發生的頻率比較高),我們取得的發票要么就是進項稅,要么就是成本費用科目,這里沖費用科目是可以的)
