問題已解決
您好!老師,我想問一下。例如5月我計提工資30000,六月發放發現多提了1000,那我沖之前計提的,是要反結賬,做在五月份嗎?還是六月份日期做沖計提分錄呢



你好
在的六月份紅沖就行
2024 07/18 21:23

84784955 

2024 07/18 21:26
沖3萬,然后在計提2.9萬,再發放?

郭老師 

2024 07/18 21:27
沖多計提的差額就可以的
借應付職工薪酬工資,
借管理費用工資-1000

84784955 

2024 07/18 21:31
一般是不反結賬的是吧?感覺在六月份的話,就不體現權證發生制了?那什么情況下反結賬呢

郭老師 

2024 07/18 21:35
你反結賬修改的話,你先報給稅務局的也得修改,你看一下你能修改了

84784955 

2024 07/18 21:44
好像也好麻煩呢。

郭老師 

2024 07/18 21:45
那你就不如在這個月調整一下的
