問題已解決
老師,一般納稅人在6月份銷項稅額6500,當月購買材料取得發(fā)票進項稅額7500。當月的進項稅額該如何做賬?



老師,我的意思是這個7500進項稅額的全部流程賬務處理。你這個只是第一步呀。只做這一步就可以了嗎?
2024 07/12 13:55

小寶老師 

2024 07/12 10:50
當月的進項應該計入應交稅費,應交增值稅進項稅科目。

小寶老師 

2024 07/12 10:50
借,原材料,應交稅費,
應交增值稅,進項稅
貸,應付賬款。

小寶老師 

2024 07/12 13:57
好的再加上這個
借,應交稅費,應交增值稅。銷項稅
貸應繳稅費-應繳稅費繳增值稅-未交增值稅
借,應交稅費,應交增值稅,未交增值稅。
貸,應交稅費,應交增值稅進項稅。
