問題已解決
去年12月開出的銷售發票,今年6月對方要求重開,增加備注,6月開了紅字發票后又開了藍字發票,這樣該怎么做賬,會計分錄怎么寫



借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費負數。
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費。
2024 07/11 17:34

84785020 

2024 07/11 17:39
不用調整以前年度損益嗎

郭老師 

2024 07/11 17:40
以前年度損益調整,或者是做主營業務收入都可以的,因為一正數一負數不影響。

84785020 

2024 07/11 17:45
成本也不需要沖回嗎?

郭老師 

2024 07/11 17:46
對的是的,一正數一負數,這個不影響。
