問題已解決
您好,這樣的話我是反結賬5月份的財務報表嗎?還是可以在6月暫估5月未做的成本呢?



你好,你是發生了什么業務
2024 07/10 11:49

84784973 

2024 07/10 11:52
是這樣的5月開票開到沒有數量的發票在5月確定收入,然后也沒有做這部分的成本,導致利潤太高,6月份沖紅一部分發票

宋生老師 

2024 07/10 11:55
你好,你5月份發票沒有作廢,就正常做。
然后6月份再沖減

84784973 

2024 07/10 12:00
6月紅沖一部份發票而已,但在5月沒數量的發票都沒有做結轉成本,那是不是未紅沖的發票需要做暫估成本呢,可以在6月份做嗎?

宋生老師 

2024 07/10 13:08
你好,是的,可以做6月做
