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老師 出售村里的回遷鋪面 分錄是這樣寫嗎



您好,是 的,分錄是這么寫的
2024 07/08 22:30

84785039 

2024 07/08 22:35
固定資產(chǎn)清理科目余額應(yīng)該在哪方

廖君老師 

2024 07/08 22:36
您好,這個分錄在貸方,還有我們原資產(chǎn)清理時在借方
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準備
貸:固定資產(chǎn)
對外轉(zhuǎn)讓,確認銷項稅額:
借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益
借:固定資產(chǎn)清理? 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)

84785039 

2024 07/08 23:42
老師 原資產(chǎn)清理在借方是什么 因為原來的村子棚改拆遷了 回遷之后把這個新建好的鋪面出售了 所以這個鋪面并沒有入我們單位的固定資產(chǎn)

廖君老師 

2024 07/09 04:40
哦哦,那圖片也就不用?固定資產(chǎn)清理,用營業(yè)外收入

84785039 

2024 07/09 10:59
意思是不要用固定資產(chǎn)清理科目嗎

廖君老師 

2024 07/09 11:03
您好,是的,我們沒有固定資產(chǎn),就不用固定資產(chǎn)清理

84785039 

2024 07/09 15:57
那個分錄跨年了 能直接紅沖嗎 更正后的完整的分錄是借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入嗎

廖君老師 

2024 07/09 16:00
您好,跟年可以直接紅沖的,再做正確分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報2023年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。

84785039 

2024 07/09 21:21
老師 我用的科目沒有損益類科目吧 2023年年報是財務(wù)報表年報嗎

廖君老師 

2024 07/09 21:23
您好,確實沒有損益科目,但這個固定資產(chǎn)清理是個過渡科目,您要結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益的,要不您列示在固定資產(chǎn)是負數(shù),這明顯不合理
