問題已解決
老師您好,兩年前的進項稅額轉(zhuǎn)出,補交了增值稅,城建稅教育附加等附加稅,和滯納金,讓問都如何做分錄?



您好,我們往來科目都是平的,不用去調(diào)整賬了,只有滯納金是營業(yè)外支出,其他全部是 利潤分配-未分配利潤
借: 利潤分配-未分配利潤 營業(yè)外支出 貸:銀行
這個分錄是我的專管員分享的
2024 07/06 15:16

84785035 

2024 07/06 15:19
謝謝。如果是做今年的進項稅額轉(zhuǎn)出呢?借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 嗎

廖君老師 

2024 07/06 15:24
哦哦,我們還要減少利潤的話,有這個分錄,我們補時交過滯納金了,那就要更正申報前2年的年度和所得稅匯繳申報表,

84785035 

2024 07/06 15:38
稅局沒有要求更正匯算清繳申報表也要做更正嗎

廖君老師 

2024 07/06 15:42
哦哦,這是減少利潤了,稅務當然不會說讓我們更正了,金額在要去更正申報的,但不要更正申報后退稅了哦
