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老師好,請問上月已抵扣的專票,本月紅沖了,該怎么做賬務處理?(收到票時 借庫存商品,應交稅費-應交增值稅,貸應付賬款)



借庫存商品負數,貸應付賬負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2024 07/04 11:24

84785007 

2024 07/04 11:25
應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 正數嗎?

東老師 

2024 07/04 11:26
對,這個是帶方正數的金額。

老師好,請問上月已抵扣的專票,本月紅沖了,該怎么做賬務處理?(收到票時 借庫存商品,應交稅費-應交增值稅,貸應付賬款)
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