問題已解決
月末收到加油費專票一張,沒有其他專票, 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進) 貸:銀行存款 然后再怎么做??轉(zhuǎn)到待抵扣



同學(xué),你好,你用財務(wù)軟件做賬嗎?點下一步結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。你們是小規(guī)模嗎?
2022 04/06 11:52

84785005 

2022 04/06 13:18
一般納稅人,收入100萬以下的那種。
手寫賬。怎么轉(zhuǎn)到待抵扣?
還是直接當時就記在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣)上,而不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)???

劉艷紅老師 

2022 04/06 13:39
你在百度上找下檸檬云,這個是不要錢的,你在上面做賬就行了。
借:本年利潤
貸:管理費用
這個應(yīng)交稅費沒抵扣就掛在這里,不用管他。

84785005 

2022 04/06 13:51
第一步,寫的是
借:管理費用
應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅(進)
貸:銀行存款
這括號里面寫 進項稅額
還是寫 待抵扣??
還是月底 進項結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣。。。。
我是想問這個。怎么寫。

劉艷紅老師 

2022 04/06 13:52
月底會結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣中,到時你有了銷項,直接會抵扣。
