問題已解決
收到一張20萬材料發票,材料款付了一半15萬,20萬材料成本已入賬,后期發現該單位發票有問題,需要把入賬發票都轉出,以及剩下款不用付了,都要做哪些分錄?



您好,只要剩下款不用付的沖回,借:原材料(負) 貸:應付賬款(負),這樣應付就平了,如果小規模沒有進項轉出的話,沒有其他分錄了,在年度匯繳時把已付的已記入成本費用的納稅調增, 年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)
2024 07/04 10:16

84785001 

2024 07/04 10:20
那原來發票也沖掉了,我們實際付的款15萬做到營業外支出嗎?到時候這筆營業外支出納稅調增

廖君老師 

2024 07/04 10:22
您好,實際付的款15萬做到營業外支出,這個也可以,年度調增時方便取數
