問題已解決
老師,我想問一下,獨立工會的記賬,收到返還款是不是, 借:銀行存款-1000 貸:其他應付款-工會經費1000 支出福利慰問品 借:其他應付款-工會經費50 貸:銀行存款50



是的,就那樣做賬就行
2024 07/01 10:49

84785002 

2024 07/01 10:50
因為我的是前兩年開的戶,那我從2024年一月才用軟件做賬,那我是不是就輸入年初余額就可以了

家權老師 

2024 07/01 10:52
是的就是那樣處理

84785002 

2024 07/01 10:52
那么我在24年支出23年的福利費就付數了喔

84785002 

2024 07/01 10:53
我就是輸入了23年的余額

家權老師 

2024 07/01 10:53
意思是23年你沒做賬還是啥情況?

84785002 

2024 07/01 10:53
這樣付數是不是無問題的?

家權老師 

2024 07/01 10:56
沒明白為啥就是負數了?

84785002 

2024 07/01 11:00
其他應付款付數

84785002 

2024 07/01 11:02
我今年2月收到2個月的返還經費,但我23年的好多費款在三月份出款,那么其他應付款就是付數了

家權老師 

2024 07/01 11:06
說明你的支出超過返還的金額,那個直接計入管理費用-工會經

84785002 

2024 07/01 11:08
支付福利費不是用其他應付款,要用借:管理費用50,貸銀行存款50

家權老師 

2024 07/01 11:09
意思是返還的金額不夠了,直接計入管理費用

84785002 

2024 07/01 11:21
不怎么明白

家權老師 

2024 07/01 11:24
返還的錢不夠,意思是公司直接拿錢支付工會經營
