問題已解決
企業收到返還的工會經費,賬務處理是借銀行存款、貸其他應付款-工會經費,支出工會經費怎么做賬



借其他應付款 貸銀行存款
2023 09/06 10:07

84785011 

2023 09/06 10:08
我現在有一筆是8.31支付的,但是發票是9.1號開的,這個賬務怎么做

東老師 

2023 09/06 10:11
支付的時候借其他應收款。 貸銀行存款
發票來了 借費用 貸其他應收款

84785011 

2023 09/06 10:14
不是其他應付嗎?

東老師 

2023 09/06 10:14
按照我說的這么做就行

84785011 

2023 09/06 10:17
那其他應付-工會經費不就沖減不掉嗎

東老師 

2023 09/06 10:18
返還的工會經費,直接充錢費用就行,不用記住到其他應付款。

84785011 

2023 09/06 10:26
支出借其他應付,貸銀行存款 借費用、貸銀行存款 這兩種都可以是嗎

東老師 

2023 09/06 10:26
對,這兩種方式是可以的。
