問題已解決
繳納工會經費之后,收到返還的工會經費1萬元,記賬為: 借:銀行存款-工會專用戶 10000 貸:其他應付款-工會經費 10000 后續發生一筆工會支出500元,記賬為: 借:其他應付款-工會經費 500 貸:銀行存款-工會專用戶 500 問題1:分錄是否正確,工會支出是否還需要通過應付職工薪酬-福利費過渡? 問題2:在賬務處理中(不考慮收到銀行利息的情況下),銀行存款-工會專用戶 和 其他應付款-工會經費 這兩個科目的期末余額是不是應該相等才對?



你好!計提工會經費時:
借:管理費用——工會經費
貸:應付職工薪酬
上交工會經費時:
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
返還工會經費時:
借:銀行存款
貸:管理費用——工會經費(一般借記管理費用負數)
或者
借:銀行存款
貸:應付職工薪酬
借:管理費用——工會經費(一般借記管理費用負數)
貸:應付職工薪酬
2020 04/28 17:41
