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22年分錄 借;應收賬款,貸,主營業務收入 應交稅費-銷項 23年開負數發票做:借,應收賬款 負數 貸未分配利潤 負數 是這樣做嗎



你好,在23年做賬還是 原分錄紅沖,不是調整利潤
2024 06/25 11:19

84785036 

2024 06/25 11:20
23年做賬,但是開的負數發票,沖減的是22年的發票。

家權老師 

2024 06/25 11:23
跟22年無關了,那個是23年發生的紅沖,直接沖23年的收入

84785036 

2024 06/25 11:29
但是沖減的是22年的收入。而且增值稅申報表上面,23年負數發票,不能填在當年當月增值稅申報表里面,所以,不存在沖減收入。因為這個申報不了,去大廳申報的增值稅申報表,大廳說的直接不填,負數發票金額,就可以了。

家權老師 

2024 06/25 11:35
意思是在23年申報增值稅的時候紅沖當月的收入和銷項稅,

84785036 

2024 06/25 11:38
意思就是,我知道像剛剛那樣直接做負數就紅沖了,但是負數紅沖了的話,就沖到23年當月的收入了,但是我們這邊大廳申報增值稅的時候,負數這筆是直接不用填的,所以,去過沖到當月收入的話,就影響到當月增值稅申報表了。

家權老師 

2024 06/25 11:41
那個是稅局申報錯誤, 是可以沖當月的收入的。不然紅沖了不是要多交增值稅?紅沖的意義何在?

84785036 

2024 06/25 11:42
但是稅務局那邊只能這樣申報,我們基本上每個月都有紅沖,我們這邊稅務局都說只能這樣操作。

家權老師 

2024 06/25 11:47
簡直在胡鬧,那么以前交的稅不是多交了?你可以找稅政和征管科的領導,大廳的業務員不是很懂的,一般都是臨時工

84785036 

2024 06/25 11:49
沒用的,大廳的人,就說只能這樣處理,之前每次去找,都是這樣,不會多跟你說一句話的,就說只能這樣處理。

家權老師 

2024 06/25 11:51
直接找領導,不能那樣做,要維護自己的權益

84785036 

2024 06/25 11:53
23年的事情,而且找了好多次了,又浪費時間。所以,老板想著也是,算了,所以,現在就是賬務上處理一下。

家權老師 

2024 06/25 11:55
做賬還是只能沖當年的收入,不能沖利潤
