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進口企業,進口了交了增值稅和關稅,然后內銷了,進口增值稅就是交的銷項稅,關稅是入貨物成本,內銷的話就是進項稅,只要內銷的進項稅額大于進口的增值稅稅額就不用再交增值稅了是吧?



您好,不對內銷是銷項稅,只要內銷的銷項額不大于進口的增值稅稅額就不用再交增值稅
2024 06/24 18:43

84784960 

2024 06/25 00:43
這個進口抵扣勾選是在抵扣類勾選—海關繳款書這里勾選么?6月進口的,7月申報期內勾選就可以是吧?

廖君老師 

2024 06/25 04:35
您好,是的,【抵扣勾選】欄目下選擇【海關繳款書】
2.7月申報期內勾選,可以

84784960 

2024 06/25 07:07
那昨天進口了交了增值稅和關稅,現在查抵扣勾選海關繳款書怎么沒有數據呢?

廖君老師 

2024 06/25 07:21
您好,昨天進口了交了增值稅和關稅這是6月,7月申報期您需要在7.1到7.15時勾選

84784960 

2024 06/25 07:24
那也應該在海關繳款書這里票呀,咱們國內的進項不都是有發票了就會在抵扣勾選這里能查到么?

廖君老師 

2024 06/25 07:27
您好,日期選了么
選擇實際收到的海關繳款書上的日期,再點擊【查詢】
