問題已解決
已做未開票收入,現在補開其中一部分,怎么做分錄



你好!開發票是正常做借應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。
2024 06/24 16:35

84784979 

2024 06/24 16:36
未開票收入單據太多,是匯總式入賬,收款方式有少量現金及銀行,上月已入賬,本月開具其中幾筆,這個怎么處理

宋生老師 

2024 06/24 16:37
您好,這個分錄就是上面說的
然后你申報的時候,未開票收入寫負數

84784979 

2024 06/24 16:38
正常情況是先充紅在做賬,但是這個收款,不太合適

宋生老師 

2024 06/24 16:38
你好!沒明白你意思
實際情況是怎么樣

84784979 

2024 06/24 16:40
說清楚點
例如上月
借:現金1000
銀行3000
貸:主營業務
銷項
現在現金里需要300,銀行1000
這個沖紅怎么充

84784979 

2024 06/24 16:41
需要開具發票現金300,銀行1000
正常應該先充紅,在做賬,但是這個,該怎么處理

宋生老師 

2024 06/24 16:43
你好!這個一樣的。借:現金-300
銀行-100
貸:主營業務負數
銷項(負數)

84784979 

2024 06/24 16:48
好的,理解了

宋生老師 

2024 06/24 16:52
你好,不用客氣的人。
