問題已解決
老師您好,釆購材料時簽訂合同的會計分錄怎么做



您好,你們是銷售還是采購呢?
2024 06/18 18:23

84784975 

2024 06/18 18:24
采購材料

東老師 

2024 06/18 18:25
你們采購,借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行存款

84784975 

2024 06/18 18:27
是簽完合同,確認下單

東老師 

2024 06/18 18:27
這種情況什么都沒發(fā)生就可以先不做賬

84784975 

2024 06/18 18:27
貨沒有到

東老師 

2024 06/18 18:28
這種情況,貨沒到呢,款沒付呢可以先不做賬。

84784975 

2024 06/18 18:29
那我就直接付款時,做會計分錄借應(yīng)付賬款貸銀行存款可以嗎

東老師 

2024 06/18 18:30
沒問題,可以這么做

84784975 

2024 06/18 18:30
那就做一筆

東老師 

2024 06/18 18:30
嗯,對這么做就成了
