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23年補了一筆21年貸款利息收入增值稅,但是沒做收入分錄,2023年補開了票,又交了增值稅,我要跟客戶收款分錄怎么做呢



你好,增值稅申報的時候,你申報的2023年還是21年。
2024 06/18 10:01

84784975 

2024 06/18 10:14
2023年風險稽查時補交了2021年的稅,申報表上改成無票收入了,2023年我賬上沒有變更2021年賬,沒有做無票收入賬目,只在2023年賬上做了借:未分配利潤 貸:應交稅費, 2023年12月客戶 需要發票 ,我補開了發票,直接做了收入 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 這樣增值稅多交了, 現在我要申請2023年多交的增值稅, 2023年的分錄我要怎么修改?

郭老師 

2024 06/18 10:15
你好,2023年未分配利潤,這個是哪一個明細。

84784975 

2024 06/18 10:18
只在2023年賬上做了借:未分配利潤 貸:應交稅費, 未分配利潤只的是2021年稅
,因為我沒有變更2021年賬,沒有2021年
做無票收入

郭老師 

2024 06/18 10:20
那直接在2023年做你上面的補開發票的那個。

84784975 

2024 06/18 10:28
2023年分錄我做錯了

郭老師 

2024 06/18 10:32
2023年確認收入的那個沒有問題,可以。

郭老師 

2024 06/18 10:33
未分配利潤的那個,你應該是補交的企業所得稅吧,這個我沒有看懂。

84784975 

2024 06/18 13:31
23年補了一筆21年貸款利息收入做了
借應收賬款
貸利潤分配-未分配利潤
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
,但是稅務上21年申報做了無票收入

郭老師 

2024 06/18 13:32
那你現在借利潤分配為,分配利潤,應交稅費貸,應收賬款
借,應收賬款貸。利潤分配,未分配利潤應交稅費。

郭老師 

2024 06/18 13:32
一個是紅沖無票收入的。
第二個是開發票的。

84784975 

2024 06/18 13:36
一個是紅沖無票收入的。老師,這個是稅務申報做了收入,財務賬上21年沒做收入,到了23年做一筆收入,也補開了發票。借利潤分配為,分配利潤,應交稅費貸,應收賬款
借,應收賬款貸。利潤分配,未分配利潤應交稅費。
第二個是開發票的。

郭老師 

2024 06/18 13:37
你好,那就現在補上,現在補上,3個分錄都做在這個月。

84784975 

2024 06/18 13:40
借應收賬款
貸利潤分配-未分配利潤
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,老師,收入分不清楚是做利潤分配-未分配利潤還是其他業務收入

郭老師 

2024 06/18 13:41
利潤分配。未分配利潤。
