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暫估入賬,借:管理費用,貸:應付賬款,這是2023年會計分錄,但今年匯算清繳前未取得發票,這筆費用納稅調增了, 今年應該如何做分錄。



您好, 借:以前年度損益調整(負)貸:應付賬款(負) 因為在我們自己的利潤表里會計利潤沒有變不會因為納稅調增了費用改了我們的利潤表增加利潤,這個分錄又能把我們會計利潤表調成正確的了。
2024 06/14 18:22

暫估入賬,借:管理費用,貸:應付賬款,這是2023年會計分錄,但今年匯算清繳前未取得發票,這筆費用納稅調增了, 今年應該如何做分錄。
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