問題已解決
老師,在一月份認證抵扣進項稅額了,2月時因為各種原因上月已抵扣進項稅額不能抵扣,需轉出,這樣做分錄對嗎? 借 主營業務成本130 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出130 月末 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出130 貸 應交稅費 未交增值稅130 繳納 借 應交稅費 未交增值稅130 貸 銀行存款130



您好,是的,就是上面的分錄,增加了主營業務成本
2024 06/09 06:51

84784984 

2024 06/09 08:33
老師月末要結轉嗎

廖君老師 

2024 06/09 08:38
您好,月末損益科目?主營業務成本?要結轉到本年利潤的
