問題已解決
一、購買的只有使用權的車位; 二、用途:專門用于單位員工停車使用的情況下; 1.分錄: 借 固定資產 -車位 貸:銀行存款 2.次月計提折舊(年限20年) 借 管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利 借:應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸: 累計折舊,請問老師,上面的分錄完整嗎?謝謝



你好,您這么做賬是完整的
2024 06/07 11:40

84785035 

2024 06/07 11:42
請問老師,計提折舊的日期次月,是指什么的次月,購入的發票、上賬日期、還是說合同交付的日期?

東老師 

2024 06/07 11:42
是固定資產交付使用的次月

84785035 

2024 06/07 11:44
請問老師,是合同約定的交付使用日期的次月對吧?

東老師 

2024 06/07 11:44
對的,沒錯的,就是這個日期

84785035 

2024 06/07 11:46
請問老師,收到的是專票,需要做進項轉出的么?分錄怎么寫

東老師 

2024 06/07 11:46
借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

84785035 

2024 06/07 12:39
這個進項稅借 固定資產 貸 進項稅轉出吧?為啥進費用

東老師 

2024 06/07 12:40
我看你上面賬 沒有體現進項稅額? 如果是這個固定資產的 就做轉到固定資產

84785035 

2024 06/07 12:56
請問老師,那還做一筆進項稅額,然后再做轉出嗎?還是說直接不勾選了,直接把進項稅額放到固定資產原值里呢?

東老師 

2024 06/07 12:57
直接不勾選了,直接把進項稅額放到固定資產原值里就成
