問題已解決
老師你好,收入重復計入已經交稅,匯算清繳也已經做了,現在應該怎么處理啊



你好,之前已經開了發票嗎?如果是的話,開負數發票,紅沖今年的收入借應收賬款、負數
貸主營業務收入負數
應交稅費負數
成本多做了嗎?
2024 06/07 09:15

郭老師 

2024 06/07 09:25
對的是的,你不是重復做的收入嗎?

郭老師 

2024 06/07 09:29
那是無票收入還是什么的,能說一下嗎?

郭老師 

2024 06/07 09:33
你好,你是做的無票收入能回復一下可以嗎?

郭老師 

2024 06/07 09:38
開了發票的需要紅沖發票,如果無票收入的直接在未開具發票里面填寫負數,賬上需要紅沖賬務處理都是一樣。

郭老師 

2024 06/07 09:43
紅沖在今年不修改之前的,你就紅沖在今年要么你就反結賬修改,匯算清繳修改,然后增值稅報表也修改。

郭老師 

2024 06/07 09:45
做以前年度損益調整,如果是無票收入的,需要修改之前的增值稅申報表和所得稅的申報表。
要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

郭老師 

2024 06/07 09:51
你好,會計準則不構成重大影響的,可以在今年調整。是構成重大影響的。由以前年度損益調整。

郭老師 

2024 06/07 09:56
紅沖今年的收入借應收賬款、負數
貸主營業務收入負數
應交稅費負數

郭老師 

2024 06/07 10:06
不用客氣,工作愉快

84784975 

2024 06/07 09:21
老師你是說我給對方開了發票沒對吧

84784975 

2024 06/07 09:28
老師這是網絡平臺銷售產生的收入,是從2022年就重復計入,在我們每月核對網絡銷售收入時把一個渠道的收入做成了兩個,結果每月對賬數據已經包含在一起了

84784975 

2024 06/07 09:30
負責核對報表的工作人員把兩筆收入數據計入一起核算了

84784975 

2024 06/07 09:36
無票收入和已開票收入分別怎么處理喃

84784975 

2024 06/07 09:42
是2022年-2024年這個時間段每月都有,而且已經計入收入增值稅、匯算清繳都已經申報,產生稅額這些怎么處理

84784975 

2024 06/07 09:45
不用做以前年度損益嗎?

84784975 

2024 06/07 09:46
會計準則是不允許直接在當年調整

84784975 

2024 06/07 09:47
比如我要在五月做賬務處理,那么我五月的收入不是減少了嗎?

84784975 

2024 06/07 09:50
那已開票做以前年度損益調整呢

84784975 

2024 06/07 09:55
我直接今年調整會計分錄怎么做啊

84784975 

2024 06/07 10:03
好的,謝謝老師的耐心解答
