問題已解決
老師你好,發放工資的會計分錄是 借:應付工資 貸:銀行存款 其他應收款-個人社保 其他應收款-公積金 其他應收款-個稅 還是 借:應付工資 貸:銀行存款 其他應收款-個人社保 其他應收款-公積金 應交稅費—個人所得稅?



計提社保個稅和公積金
借借:應付工資
貸:其他應收款-個人社保
其他應收款-公積金
應交稅費—個人所得稅?
實際發放
借應付工資
貸銀行存款
2024 05/23 10:35

84784985 

2024 05/23 10:37
上個月計提社保和公積金時,個稅沒計提怎么辦

暖暖老師 

2024 05/23 10:37
你現在可以補提上的

84784985 

2024 05/23 10:38
個稅需要計提?公司不是只是代扣代繳個人個稅嗎?

暖暖老師 

2024 05/23 10:39
個稅需要計提
繳納就借應交稅費-個人所得稅
貸銀行存款

84784985 

2024 05/23 10:40
上個月發工資的時候,直接代扣的,怎么做賬呢?

暖暖老師 

2024 05/23 10:41
那也是先計提,要不然應交稅費-個所得稅有余額

84784985 

2024 05/23 10:43
可不可以這樣做,發放工資時 借:應付工資 貸:銀行存款 其他應收款-個人社保 其他應收款-公積金 應交稅費—個人所得稅
繳納個稅時
借:應交稅費—個稅
? ? ? ?貸:銀行存款

暖暖老師 

2024 05/23 10:44
可以的,社保和公積金一個道理

84784985 

2024 05/23 10:46
好的,謝謝

暖暖老師 

2024 05/23 10:47
不客氣祝你工作順利
