問題已解決
老師您好暫估成本,可以直接這樣做分錄嗎?借:成本,貸:應付賬款/暫估



您好,這個是可以的,沒問題這個
2024 05/22 15:18

84785031 

2024 05/22 15:22
到時候發票回來是不是就這樣借
:應付賬款/暫估,貸:銀/現

小鎖老師 

2024 05/22 15:23
嗯對,是這樣做的,這個沒錯的

84785031 

2024 05/22 15:25
或者,月末或者季末賬上有多的成本,也可以這樣對沖嗎?借:暫估,貸/庫存商品/材料

小鎖老師 

2024 05/22 15:26
對,這個也是可以的,這個沒問題
