問題已解決
23年暫估三萬,開進來30049.05,24年沖回怎么做?



你好!你紅字沖減暫估,然后按發票重新做就行
2024 05/13 17:42

84784947 

2024 05/13 17:49
那49.05這個用哪個科目

宋生老師 

2024 05/13 17:50
你好!這個你23年是怎么做的暫估分錄

84784947 

2024 05/13 17:51
借原材料-暫估3萬,貸應付賬款-暫估 借主營業務成本 貸 原材料-暫估3萬

宋生老師 

2024 05/13 17:52
你好!你這個30049.5也按這個做就行。
不用單獨看49.5

84784947 

2024 05/13 18:03
24年紅沖借原材料-3萬,貸應付賬款-3萬,借主營業務成本 -3萬,貸原材料-3萬 入庫借原材料30049.5貸應付賬款 借 主營業務成本30049.5 貸原材料30049.5,這樣對嗎?

宋生老師 

2024 05/13 18:04
你好!是的,不過,正規的做法,主營業務成本改為以前年度損益調整

84784947 

2024 05/13 18:16
小企業會計準則,沒有以前年度損益調整科目

宋生老師 

2024 05/13 18:18
你好!你計入利潤分配-未分配利潤

84784947 

2024 05/13 18:19
就是主營業務成本全部換成利潤分配嗎

宋生老師 

2024 05/13 18:20
你好!是的,就是這樣

84784947 

2024 05/13 18:36
24年紅沖借原材料-3萬,貸應付賬款-3萬,借利潤分配-3萬,貸原材料-3萬 入庫借原材料30049.5貸應付賬款 借 利潤分配30049.5 貸原材料30049.5,這樣對嗎?

宋生老師 

2024 05/13 19:00
你好!是的,就是這了

84784947 

2024 05/14 08:48
這個30049.5全部計入23年的利潤嗎?老師

宋生老師 

2024 05/14 08:51
你好是的就是這樣的

84784947 

2024 05/14 09:02
年報利潤分配那里加上49.05申報就可以了?

宋生老師 

2024 05/14 09:07
你好,是的,就是這樣子的。

84784947 

2024 05/14 09:11
老師再幫我看下這樣對嗎?

宋生老師 

2024 05/14 09:14
你好對的,最終就是這樣。
