問題已解決
老師,我想問下,就是有個客戶3月的貨款多了,怎么做賬。業(yè)務這邊單價給錯了,實際單價要低,沒有這么高,現(xiàn)在4月,客戶說要調回來,然后付款也是按低單價付的款,那我這個差額怎么做賬



您好,把3月分錄紅沖,再做正確金額的分錄,這是最簡單的調整方法,沒有之一
2024 05/13 10:53

84784991 

2024 05/13 11:00
分錄紅沖是指把這個客戶3月的主營業(yè)務收入的貨款做個負數(shù),然后再更正正確的貨款嗎?

廖君老師 

2024 05/13 11:02
您好,提的,全部分錄紅沖,再做正確分錄,這個方法就是不用計算不用考慮科目怎么調整

84784991 

2024 05/13 11:38
老師,不是很明白,可以舉個例子嗎?

廖君老師 

2024 05/13 11:40
您好,好的比如3月 226,實際113
3月
借:應收? ?226? ?貸:主營業(yè)務收入? 200? ?銷項稅? 26
4月
借:應收? ?-226? ?貸:主營業(yè)務收入? -200? ?銷項稅? -26
借:應收? ?113? ?貸:主營業(yè)務收入? 100? ?銷項稅? 13

84784991 

2024 05/13 11:44
好的,明白,謝謝老師!

廖君老師 

2024 05/13 11:46
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
