問題已解決
3月收到稅局通知有張增值稅異常,要我轉出,(已用作抵扣了(材料發票),是2021年的發票了)怎么做分錄?



借;利潤分配-未分配利
貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2024 05/09 16:03

84785004 

2024 05/09 16:05
4月份收到又說解除了異常,可以用回這個發票了,又怎么做呢?

家權老師 

2024 05/09 16:06
借:應交稅費-增值稅-進項
貸:利潤分配-未分配利

84785004 

2024 05/09 16:09
直接:應交稅費-增值稅-進項稅?

家權老師 

2024 05/09 16:10
是的,轉回進項稅就是了,
