問題已解決
老師,它為啥不用應付賬款,而用預提費用呢?不能明白?



同學您好, 根據理論,因該是應付賬款-暫估-某某企業,但是不同的企業里,不同的會計有不同的做賬習慣。這個可能就是這個會計的做賬習慣而已。
2024 05/06 17:50

84785021 

2024 05/06 17:51
那后面,發票來了的話,或者付款,比它這個數多或者少了,怎么沖這個分錄呢

王小龍老師 

2024 05/06 17:53
同學您好,比較簡單的方法,就是發票了,先把這筆分錄全部沖銷,然后根據發票的金額重新寫一筆新的憑證

84785021 

2024 05/06 17:56
你說的意思是,它之前的暫估的有預提費用的分錄,我全部紅沖掉,然后根據付款跟發票,做是嗎?這樣子不對吧?

王小龍老師 

2024 05/08 14:59
同學您好,1、沒有發票的時候暫估,等到發票來了第一件事就是沖掉以前暫估的那筆,然后根據發票重新入,這是最簡單,最直接,也是書本上講的方法,2、有些會計比較高,不去沖原來暫估的那筆憑證,直接按照暫估的憑證和發票金額的差額做分錄,這個對于最終數字沒有影響,但是不建議這樣。
