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預提成本多提了1塊錢,收到發票怎么做賬?



您好, 通過營業外收支來調整就可以了
2024 04/30 11:48

84785022 

2024 04/30 11:56
老師,我原來做的科目是借:主營業務成本-工程結算成本-247573.82,貸:應付賬款-應付勞務費247573.82.我這次收到的發票是總價255000,金額247572.82,稅額7427.18.具體的分錄應該怎么做啊?

劉艷紅老師 

2024 04/30 11:57
你現在 是營業成本多計提了一塊錢,是吧

84785022 

2024 04/30 12:00
對的,是這樣的,我是需要全部沖紅再重新做么?還是怎么做分錄

劉艷紅老師 

2024 04/30 12:02
借:應付賬款
貸:營業外成本
這樣做下就可以了

84785022 

2024 04/30 12:11
老師,就只需要調整這1塊錢就可以了是吧,就不需要做別的分錄了是么?

劉艷紅老師 

2024 04/30 12:11
是的,把這個平就可以了

84785022 

2024 04/30 12:39
老師,我的財務軟件上沒有營業外成本這個科目,用營業外支出可以么?

劉艷紅老師 

2024 04/30 13:00
可以的,計入這個營業外支出
