問題已解決
去年預提的成本今年才收到發票要怎么處理,當時預提的時候沒有涉及到進項稅,今年收到的發票有進項稅



你好,當時的分錄是怎么做的?價稅合計做賬嗎?
2022 03/07 16:31

84784972 

2022 03/07 16:39
借生產成本,貸應付賬款

郭老師 

2022 03/07 16:42
考試加稅合計做的嗎?如果是的話,借應交稅費,應交增值稅進項貸生產成本。

84784972 

2022 03/07 16:45
收到的發票是這樣的

郭老師 

2022 03/07 16:47
你好,怎么對不起來?你發票沒結全嗎?

84784972 

2022 03/07 16:49
就是金額有差異所以不知道怎么處理

郭老師 

2022 03/07 16:50
借應付賬款貸生產成本全部紅沖,這個就是你上面的分錄的金額。

郭老師 

2022 03/07 16:50
然后再做發票的,借生產成本
應交稅費,應交增值稅進項
貸應付賬款。

84784972 

2022 03/07 16:56
應為垮一個會計年度了,這樣的話上年的利潤要調整嗎

郭老師 

2022 03/07 16:59
你結轉到主營業務成本嗎?如果是的話,需要的借生產成本貸,以前年度損益調整借以前年度損益調整,貸生產成本匯算清繳的時候需要調增。
