問題已解決
四季度有暫估,匯算清繳時候票沒到,這個賬務怎么處理呢



你好,對暫估的做納稅調增處理,有導致補交所得稅嗎??
2024 04/26 16:51

84784987 

2024 04/26 16:51
是的有所得稅

鄒老師 

2024 04/26 16:52
你好,匯算清繳導致補交所得稅,賬務處理是
借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—企業所得稅
借:應交稅費—企業所得稅,貸:銀行存款?

84784987 

2024 04/26 16:52
我調整的話,這個財報我四季度怎么弄,

鄒老師 

2024 04/26 16:53
你好,無票支出的納稅調增應納稅所得額,上年的財務報表不需要變動啊?

84784987 

2024 04/26 16:54
那年度的跟四季度也是一樣的是嗎

鄒老師 

2024 04/26 16:54
你好,是的,是這樣的

84784987 

2024 04/26 16:54
就是我匯算清繳的時候需要調增對吧

鄒老師 

2024 04/26 16:55
你好,是的,是這樣的

84784987 

2024 04/26 16:56
那我咱估的也得在今年的把去年的沖掉是這樣嗎

84784987 

2024 04/26 16:56
借應付咱估 貸以前年度損益調整這樣對嗎

鄒老師 

2024 04/26 16:57
你好,如果取得了發票,是的。
沖銷的時候,貸方通常是庫存商品或原材料這樣的科目?

84784987 

2024 04/26 16:58
匯算清繳之前沒有取得,是不是應該借應付賬款咱估 貸以前年度損益調整這樣些分錄

84784987 

2024 04/26 17:08
是這樣嗎老師

鄒老師 

2024 04/26 17:40
你好,沖銷的時候,貸方通常是庫存商品或原材料這樣的科目 (請仔細看我回復的內容)

84784987 

2024 04/26 17:46
哦,我們是服務行業,沖減暫估的是服務費,這個怎么做呢,

鄒老師 

2024 04/26 17:48
你好,你之前暫估服務費的時候,借方是勞務成本,還是直接計入主營業務成本?

84784987 

2024 04/26 17:54
我暫估的時候的分錄是,借管理費用 暫估 貸 應付賬款 暫估 ,那我匯算清繳之后沖的話 是不是得 借應付賬款 暫估 貸 以前年度損益調整 ,不是這樣做的話要是怎么寫分錄呢

鄒老師 

2024 04/26 17:55
你好,根據你的描述,是這樣做沖銷分錄?

84784987 

2024 04/26 17:55
嗯,好的謝謝老師

鄒老師 

2024 04/26 17:56
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
