問題已解決
比如報銷款,3月份報銷了付款了,但是發票是4月開,這個怎么做賬,三月付款的賬怎么做,4月有發票怎么做賬



借其他應收款 貸銀行存款就成了
2024 04/24 12:21

84784995 

2024 04/24 12:29
現在發票來不需要在做一筆嗎

東老師 

2024 04/24 12:29
發票來了之后再做一筆這個科目就行了

84784995 

2024 04/24 12:37
什么科目一樣的嗎,可以告訴

東老師 

2024 04/24 12:40
比如說發票來了,借管理費用 貸其他應收款

84784995 

2024 04/24 12:55
如果是內賬我需要怎么做賬了,內賬不是不需要發票,是不是就是借管理費用貸銀行存款

84784995 

2024 04/24 12:56
還是借其他應付款貸銀行存款,到時候是不是還要轉到借管理費貸其他應付款,可不可以做一筆分錄

東老師 

2024 04/24 13:25
如果是內賬的話,直接做上面這一筆就可以了
